为加强学校预算管理,规范财务收支行为,提高资金使用效益,9月23日下午,学校在综合楼823会议室召开2022-2023年度财务预算收支审计进点会。办公室、财务处、发展规划与科研处和国有资产管理处负责人和联络员,各部门预算报账员,审计处全体工作人员参会,会议由审计处处长吕中华主持。
会议首先由协审单位负责人介绍了本次审计的工作实施方案,就其中的工作重点作了进一步详细解释,提醒各部门负责审计的同志要注意审计过程中容易忽视及出错的问题。
吕中华指出审计工作方案需再细化、再完善,把工作清单要明确列出给被审计单位,各部门之间一定要相互配合。各部门负责人表示会积极配合学校的此次审计工作,同时学习审计工作经验,完善日后工作。
审计专家王仁海指出本次审计为内部审计,各部门尽量在国庆节前如实提供完善材料,通过审计工作提高管理水平;要做到边审边改;要做到文明审计,实事求是。
(撰稿、摄影:薛晓雨 审定:吕中华)